27/11: Xi măng Hà Tiên1 bán đấu giá 22 triệu cổ phần
Ngày 27/11, TTGDCK Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần Công ty Xi măng Hà Tiên 1 để cổ phần hoá. Đây là công ty thứ 4 thuộc TCT Xi măng Việt Nam thực hiện bán đấu giá cổ phần qua TTGDCK Hà Nội (sau Xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Bút Sơn và CTCP Thạch cao Xi măng).
Tổng khối lượng cổ phần chào bán là 22.291.500 cổ phần, giá khởi điểm 11.500 đồng/cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
Công ty hiện có vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau khi chuyển sang hình thức cổ phần là 870 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 65%, CBCNV 2,38%, cổ đông chiến lược 7% và bán đấu giá 25,62%.
Giá trị thực tế để cổ phần hóa Công ty Xi măng Hà Tiên 1 tại thời điểm ngày 01/07/2006 là 1.357 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 878,6 tỷ đồng.
Thời gian làm thủ tục đăng ký vào lúc 08h00 ngày 13 /11/2006 đến 16h00 ngày 21/11/2006 tại Trung tâm GDCK Hà Nội; số 2 Phan Chu Trinh, Tp. Hà Nội và Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại TP. Hồ Chi Minh; số 11 Nguyễn Công Trứ, Q1, Tp. Hồ Chí Minh
Tổ chức đấu giá vào 14h00 ngày 27/11/2006, tại TTGDCK Hà Nội.
Công ty Xi măng Hà Tiên 1 chính thức đi vào hoạt động từ năm 1964 với tên gọi Nhà máy Xi măng Hà Tiên, có công suất 240.000 tấn clinker/năm và 280.000 tấn xi măng/năm. Công ty thực hiện sản xuất và cung ứng xi măng cho địa bàn các tỉnh miền Nam, nhập khẩu Clinker đảm bảo cho yêu cầu sản xuất và nhập khẩu xi măng khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.
Xi măng Hà Tiên 1 hiện đang chiếm thị phần lớn trên cả nước, đặc biệt là chiếm thị phần lớn nhất khu vực IV hiện nay. Sản lượng sản xuất năm 2005 đã đạt 1,9 triệu tấn/năm. Tổng doanh thu năm 2003 và 2004 của Công ty lần lượt là 1.650,7 tỷ và 1.641,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trong 2 năm trên là 171 tỷ và 122 tỷ đồng. Năm 2005, tổng doanh thu đạt 1.973,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thế đạt 49,7 tỷ đồng.
Những năm trở lại đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định: năm 2002 đạt 7,1%; năm 2003 là 7,23%; năm 2004 đạt 7,7 % và năm 2005 đạt 8,4%. Các chuyên gia phân tích đều cho rằng, trong các năm tới, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam duy trì ở mức 7- 8%/năm là hoàn toàn khả thi. Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của ngành sản xuất xi măng Việt Nam.
Trong giai đoạn 2006 -2010, công ty có kế hoạch đầu tư Trạm nghiền xi măng Quận 9 với công suất 1 triệu tấn/năm và sẽ hoạt động vào cuối năm 2008, Nhà máy xi măng Bình Phước với công suất 1,78 triệu tấn clinker và 2,2 triệu tấn xi măng/năm sẽ hoàn tất trong năm 2009...
Dự kiến cả năm 2006, doanh thu của công ty đạt 2.177 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 49,5 tỷ đồng. Năm 2008, doanh thu là 2.539 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 57,6 tỷ đồng, với tỷ lệ cổ tức chi trả là 6,9%. Năm 2008, doanh thu là 2.945 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 59,8 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức là 7,2%.
VNN
|